รายจ่าย |
ปี
2546 |
ปี
2547 |
ปี 2548 |
ปี 2549 |
ปี 2550 |
รายจ่ายงบกลาง |
15,976,648.44 |
9,924,210.95 |
17,066,601.74 |
19,067,722.03 |
13,866,937.75 |
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
29,439,978.58 |
25,398,693.10 |
28,111,947.34 |
31,260,731.72 |
32,219,059.44 |
- เงินเดือน |
23,851,826.64 |
20,699,880.63 |
22,986,237.34 |
|
27,252,373.44 |
- ค่าจ้างประจำ |
5,588,151.94 |
4,698,812.47 |
5,125,710.00 |
|
4,966,686.00 |
หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
16,988,311.90 |
21,181,019.47 |
31,343,676.42 |
25,848,196.65 |
26,998,456.31 |
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
71,715,657.28 |
- |
51,187,357.23 |
57,121,780.58 |
69,020,783.30 |
- ค่าตอบแทน |
6,093,948.18 |
5,066,964.07 |
8,598,633.00 |
|
7,716,543.39 |
- ค่าใช้สอย |
31,969,709.72 |
43,300,409.38 |
28,243,623.66 |
|
45,556,956.04 |
- ค่าวัสดุ |
16,663,687.48 |
14,531,755.02 |
14,345,100.57 |
|
15,747,283.87 |
หมวดค่าสาธารณูปโภค |
6,086,859.56 |
5,098,473.08 |
4,251,451.93 |
4,694,975.15 |
5,329,714.33 |
หมวดเงินอุดหนุน |
409,833.21 |
127,209.09 |
2,165,499.00 |
2,667,448.81 |
3,549,553.36 |
หมวดรายจ่ายอื่น |
2,980,218.75 |
1,980,330.00 |
1,500,000.00 |
1,564,400.00 |
306,000.00 |
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,975,185.94 |
- |
36,483,700.54 |
32,059,765.50 |
29,753,014.58 |
- ค่าครุภัณฑ์ |
5,462,159.94 |
3,651,120.00 |
3,657,538.00 |
6,752,588.00 |
6,989,050.00 |
-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
23,513,026.00 |
30,696,825.00 |
32,826,162.54 |
25,307,177.50 |
22,763,964.58 |
เงินอุดหนุนทั่วไป |
68,509,806.79 |
55,815,397.05 |
114,358,793.59 |
102,801,750.30 |
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
111,681,603.50 |
9,275,300.00 |
- |
|
|
เงินอื่น ๆ |
2,000,000.00 |
- |
14,962,924.00 |
|
|
-
จ่ายขาดจากเงินสะสม |
2,000,000.00 |
- |
- |
4,797,512.56 |
|
-
จ่ายจากเงินกู้ |
- |
5,486,000.00 |
14,962,924.00 |
|
|
รวมรายจ่าย |
337,775,792.05 |
231,533,706.21 |
301,431,951.79 |
281,884,283.30 |
181,043,519.07 |
|